5月9日下午,集團(tuán)黨委審計(jì)委員會(huì)召開第一次會(huì)議。集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)江宇,黨委副書記、總經(jīng)理許晟,黨委委員、副總經(jīng)理韓偉、徐世福,副總經(jīng)理汪世清以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
江宇指出,做好內(nèi)部審計(jì)工作,構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,是集團(tuán)公司提升現(xiàn)代企業(yè)治理管理能力水平的內(nèi)在要求。目前集團(tuán)審計(jì)工作取得了一定成效,審計(jì)水平也有所提升,但仍然存在許多需要改進(jìn)和提升的地方。
江宇要求:一是要提高認(rèn)識(shí),準(zhǔn)確把握內(nèi)部審計(jì)工作方向。圍繞集團(tuán)中心工作和發(fā)展目標(biāo),通過揭示苗頭性問題、風(fēng)險(xiǎn)隱患,促進(jìn)完善內(nèi)部控制制度,防范化解風(fēng)險(xiǎn);二是要督促整改,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的成果運(yùn)用。要切實(shí)壓緊壓實(shí)整改責(zé)任,創(chuàng)新整改方式,將整改效果納入績(jī)效考核,形成倒逼整改機(jī)制;三是要嚴(yán)肅追責(zé),健全用好追責(zé)體系。對(duì)有令不行、有禁不止的重大違規(guī)事項(xiàng)予以重點(diǎn)查辦,提升追責(zé)的針對(duì)性,增強(qiáng)追責(zé)震懾力,強(qiáng)化追責(zé)成果運(yùn)用;四是要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),提升內(nèi)部審計(jì)工作效能。要把內(nèi)部審計(jì)作為全面加強(qiáng)管理、促進(jìn)單位規(guī)范運(yùn)作和提高經(jīng)營(yíng)發(fā)展質(zhì)量效益的重要抓手,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展。
許晟強(qiáng)調(diào),要高度重視審計(jì)問題整改工作,切實(shí)抓好審計(jì)監(jiān)督的“下半篇”文章,他要求:一要將審計(jì)問題整改情況落實(shí)到問責(zé)機(jī)制上來,對(duì)整改不力、敷衍整改、拒絕整改的嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé);二要將整改情況落實(shí)到用人制度上來,推動(dòng)完善制度規(guī)范,將審計(jì)整改情況作為考核、任免、獎(jiǎng)懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要依據(jù),切實(shí)把責(zé)任和壓力傳導(dǎo)到位;三要將整改情況落實(shí)到目標(biāo)考核上來,將審計(jì)整改工作納入黨風(fēng)廉政責(zé)任制、預(yù)防腐敗體系建設(shè)、年度目標(biāo)管理等考核內(nèi)容,加大審計(jì)整改考核力度。
會(huì)議聽取了2022年內(nèi)部審計(jì)工作情況匯報(bào)、工程造價(jià)審核和工程招投標(biāo)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查專題報(bào)告、城投集團(tuán)及綠投公司審計(jì)問題整改進(jìn)展情況匯報(bào),并研究討論了審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則及管理辦法和2023年審計(jì)工作計(jì)劃。
圖文:徐芝宇
審核:周景峰